内部审计外部化在我国中小企业推广问题分析——以长春东郊煤气公司内部审计外部化为例
内部审计外部化在我国中小企业推广问题分析——以长春东郊煤气公司内部审计外部化为例【摘要】:本文明确提出内部审计外部化可以在我国广大的中小企业推广,充分发挥内部审计提供增值性服务的功
【关键词】: 内部审计外部化 中小企业 推广
【分类号】:F239.45;F276.3
【正文快照】: 从20世纪90年代起,内部审计外部化被国内外一些大型企业采用,企业通过将其内部审计职能部分或全部通过契约委托给组织外部的机构执行的方式,有效实现了成本效益的平衡并提升了企业经营效率。在我国,大量的中小型企业广泛存在,我们认为应该在中小型企业推广内部审计外部化,充分
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关于我国内部审计外包问题的辨析 汪芳;
内部审计外部化对企业内部控制有效性的影响分析 刘思宇;
中国内部审计外包管理研究 周后红;
内部审计外部化能否有效在我国中小企业推广——与迟柏龙、刘静二位同仁商榷 王全录;
内部审计外部化在我国中小企业推广问题再分析 刘静;迟柏龙;
中小企业内审外包问题研究 王娇
基于交易成本理论的中小企业内部审计外包问题研究 张海燕
A供电局合规性内部审计外包案例研究 柳洪宇
内部审计外部化问题探讨 宋建波,蒋晨霞
上市公司内部审计外包决策的影响因素研究 刘斌;石恒贵;
内部审计外包——我国中小企业发展的助推力 王红;李桂兰;
浅谈影响内部审计工作效率的因素及改进措施 杨小健
关于内部审计外包形式的选择与分析 赵娜;
内部审计外包的可行性研究 吴昊;
内部审计外部化若干问题评析 杨帆;
论我国上市公司内部审计有效性的提升 庄莹;
内部审计外部化研究 毕翼;
论内部审计质量的影响因素及其改善 潘玉梅;
关于我国内部审计外包问题的辨析 汪芳;
企业内部审计外包动因分析 张宏亮;
上市公司内部审计知识管理如何影响内部审计外包 路仙;
我国上市公司内部审计有效性研究 庄莹
中小企业内审外包问题研究 王娇
上市公司内部审计质量影响因素分析 李莲
上市公司内部审计质量研究 杨阳
内部审计外包问题研究 王杉
基于功能视角的内部审计外部化问题研究 黄丽芳
公司治理环境下的内部审计问题研究 李力
我国企业内部审计外包问题的实证研究 曾焱鑫
我国企业内部审计外包问题研究 冯永梅
关于内部审计外部化的理性分析 杨娟
企业内部审计与外部审计相互协作研究 杨宏霞
内部审计外部化的有关问题探析 王妍玲
内部审计外包研究 周海涛;
关于内部审计外包形式的选择与分析 赵娜;
基于公司治理视角的内部审计外部化研究 李琳;肖杰;
内审外包原因解析:一个交易费用理论的分析框架 韩晓梅
内部审计外部化问题探讨 宋建波,蒋晨霞
企业规模与内部审计外包的方式选择 耿云江;金星;
关于内部管理审计的外部化问题 王光远
浅谈内部审计外部化的局限性 王学龙
我国企业内部审计外部化刍议 万春
我国内部审计外部化问题研究 孙燕东
企业内部审计外包动因问题研究 刘军
我国企业内部审计主要问题探析 张欣
内部审计外包问题研究 罗依芬
内部审计外包决策理论研究 王鹏
企业内审外包决策问题研究 董爱
基于公司治理背景下的内部审计外包问题研究 李琳
企业内部审计外包问题研究 蒋欣欣
内部审计外包决策的相关因素分析 毕华书;魏众群;
浅析内部审计外包决策的影响因素 胡鲜葵;
社会主义市场经济必须强化内部审计 姚建华 ,李开业
内部审计应正确处理好几个关系 王国泉
内部审计的发展趋势和展望 鲍国明
贺信 叶连松
强化内部审计 服务深化改革 于秀琴
内部审计的几种方法 李俊平,唐幸华
浅谈保险内部审计的作用 林芳明
内部审计具有管理职能吗?——对内审职能的探讨 马笑渊
现代企业制度下内部审计的特点及其发展趋势
国有企业必须大力加强内部审计 邓兰松
国内风险导向内部审计应用问题研究及成因分析 李菊君;
内部审计在企业内部控制中的作用
事业单位自建项目的内部审计方案研究 夏玲俐;
浅析企业安全费用内部审计存在的问题及应对措施 谷影;
企业改制中内部审计的作用 中央财经大学课题组;
浅谈内部审计在贯彻《企业内部控制基本规范》中的作用 缪青;
制以为精,精以求存——浅议加强内部审计质量控制的必要性和意义 钱本逸;
论内部审计质量控制 王春峰;
内部审计质量控制研究报告 唐长寿;
内部审计在企业重组改制中面临的挑战 胡小慧;
别忽略内部审计这只“看门狗” 本报记者 陆畅
对内部审计作用的再认识 汪丛梅 孙莉萍
河北省内部审计规定
集团公司内部审计要做好五项工作 本报记者 韩雪
内部审计在现代企业中的机制与作用 张安平 贵州省商业学校
内部审计:为企业可持续发展保驾护航 郭晖
合肥燃气集团加强内部审计 通讯员 沈旭光
内部审计有了新规矩 本报记者 李棠棣
如何发展民营企业内部审计
设立内部审计 企业勃发生机 陈跃进 黄俊婷
国际内部审计研究 刘晓莲
内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究 石恒贵
基于内部审计视角的商业银行公司治理评价研究 刘键
风险导向内部审计框架构建及应用研究 黄海
风险导向内部审计若干问题研究 严晖
风险导向内部审计基本问题研究 吴俊峰
降低审计质量的审计行为研究 剧杰
制造业企业营销审计理论与应用研究 富闽鲁
中国上市公司内部治理审计研究 黄翠竹
企业内部审计论 刘实
内部审计在企业中的应用与探索 孙晋喜
我国治理导向内部审计研究 王艳
基于公司治理的内部审计研究 王香焕
我国上市公司内部审计应用研究 王亚娜
企业实施风险导向内部审计研究 李良慧
我国电力企业增值型内部审计研究 张国库
增值型内部审计绩效评价 怀雷
中航工业集团公司增值型内部审计研究 董桂晶
基于公司治理的上市公司增值型内部审计研究 吴微
A公司内部审计工作改进的研究 张蕾
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